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邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度部門決算

來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 更新時(shí)間:2019年09月02日

 

邵陽(yáng)交通學(xué)校

2018年度部門決算

目  錄

第一部分  邵陽(yáng)交通學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府采購(gòu)表

第三部分 邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  邵陽(yáng)交通學(xué)校概況

一,、部門職責(zé)

    邵陽(yáng)交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育,交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),,交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),,下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),,職業(yè)技能鑒定,,機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

邵陽(yáng)交通學(xué)校屬邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,,為一級(jí)預(yù)算單位,。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個(gè)職能科室,分別是:辦公室,、人事科,、財(cái)務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制預(yù)算。

(二)決算單位構(gòu)成,。

邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:邵陽(yáng)交通學(xué)校市本級(jí),。

 

第二部分 邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)

 

第三部分  邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收支總計(jì)4019.60萬(wàn)元,,2018年度財(cái)政撥款收入1,369.13萬(wàn)元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余728.44萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入50.83萬(wàn)元,,事業(yè)收入1095.36萬(wàn)元,;財(cái)政撥款支出 1,255.38萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余842.19萬(wàn)元,。與2017年相比,,財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加381.89萬(wàn)元,增長(zhǎng) 22.26%,。 其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為1,369.13萬(wàn)元,,政府性基金為0.00萬(wàn)元。其增加(減少)的主要原因?yàn)椋?017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余728.44萬(wàn)元,,轉(zhuǎn)至本年使用,,收入增加,。

 

二、收入決算情況說(shuō)明

2018 年收入2,530.88萬(wàn)元,,比上年減少14.49%,。其中一般公共預(yù)算撥款收入1,369.13萬(wàn)元。比上年減少10.84%,,占本年總收入的54.10%,。 上級(jí)補(bǔ)助收入50.83萬(wàn)元,比上年減少 88.03%,,占本年總收入2.01%,。事業(yè)收入1095.36萬(wàn)元,比上年增加 12.28%,,占本年總收入43.28%,。 其他收入15.56萬(wàn)元, 比上年減少 35.86%,,占本年總收入占本年總收入的0.61%,。其增加(減少)主要原因是:(1)學(xué)生住宿人數(shù)和中職學(xué)生人數(shù)增加,短期培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加,,事業(yè)收入增加。(2) 爭(zhēng)取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年減少,,收入減少,。

 

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2,413.88萬(wàn)元,,比上年增加15.49%,。其中:基本支出1,948.87萬(wàn)元,占本年總支出80.74%,。項(xiàng)目支出465.01萬(wàn)元,,占本年總支出19.26%。 其增加(減少)的主要原因?yàn)椋海?)學(xué)校校舍改造維修,,相關(guān)支出增加,。(2)實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目已經(jīng)完工,相關(guān)支出增加,。(3)增人增資,,人員支出增加。

 

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1255.38萬(wàn)元,,占本年支出合計(jì)的52.01%。與2017年度相比,,比上年增加268萬(wàn)元,,增加27.16%,。其增加(減少)的主要原因?yàn)椋?017年尚有未結(jié)算的項(xiàng)目,使用上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余728.44萬(wàn)元,。

(二)一般公共預(yù)算撥款收入總體情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款收入1369.13萬(wàn)元,,占本年收入合計(jì)的56.72%。與2017年度相比,,比上年減少166萬(wàn)元,,減少10.84%。其增加(減少)的主要原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)壓縮,。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1255.38萬(wàn)元,,主要用于以下方面:教育支出1081.18萬(wàn)元,占86.12%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出113.28萬(wàn)元,,占9.02%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.61萬(wàn)元,,占0.13%,。交通運(yùn)輸支出14.4萬(wàn)元,占1.15%,。住房保障支出44.91萬(wàn)元,,占3.58%。其增加(減少)的主要原因?yàn)椋海?)學(xué)校校舍改造,,教學(xué)設(shè)備更新,。(2)在編人員增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。

(四)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算為674.15萬(wàn)元,,支出決算為1,255.38萬(wàn)元,支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是有非稅收入,,事業(yè)收入增加,。其中:

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出802.45萬(wàn)元,比上年增加9.45%,。商品和服務(wù)支出153.12萬(wàn)元,,比上年增加35%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.65萬(wàn)元,,比上年減少64.63%,。其他資本性支出40.22萬(wàn)元,比上年增加15860.32%,。項(xiàng)目支出209.93萬(wàn)元,,上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中:(1)在編人員增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。(2)有2017年尚有未結(jié)算的項(xiàng)目,,本年有相關(guān)支出。(3)學(xué)校教學(xué)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入比2017年增加,。

(四)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況分析

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為724.15萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為1,255.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的173.36%,,其中:

1,、教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 499.95萬(wàn)元,,支出決算為1031.18萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的206%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:(1)在編人員增加,,人員經(jīng)費(fèi)支出增加.(2)有2017年尚有未結(jié)算的項(xiàng)目,,本年有相關(guān)支出。(3)學(xué)校按需要更新教學(xué)設(shè)備,、修筑教學(xué)環(huán)境,、維護(hù)學(xué)生安全生活需要。

2,、教育支出(類)職業(yè)教育 (款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)),。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:按學(xué)校運(yùn)行實(shí)際需要項(xiàng)教育部門爭(zhēng)取。

3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為113.28萬(wàn)元,,支出決算為113.28萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng)),。

年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元,支出決算為1.61萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,。

5、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)),。

年初預(yù)算為14.40萬(wàn)元,,支出決算為140.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

6,、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)),。

年初預(yù)算為44.91萬(wàn)元,支出決算為44.91萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,045.45萬(wàn)元,。其中:

 人員經(jīng)費(fèi)852.10萬(wàn)元,,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

 公用經(jīng)費(fèi)193.34萬(wàn)元,,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電 費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、其他資本性支出,。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為24.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為11.48萬(wàn)元,占46.9%,。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.99萬(wàn)元,,占53.06%。公務(wù)接待155批次675人次,。因公出國(guó)出境決算數(shù)為0萬(wàn)元,,因公出國(guó)出境0批0次0人。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少1.17萬(wàn)元,,我單 位按照中央、省委,、省政府等要求,,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。

 

七,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

1.本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入

2.本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入支出情況

 

八,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    我校對(duì)專項(xiàng)資金做到了??顚S?按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo),,項(xiàng)目驗(yàn)收;對(duì)資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),,對(duì)資產(chǎn)的管理是落實(shí)到人,“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”,,建立了資產(chǎn)管理制度;加強(qiáng)了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境.加快實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè),。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)?

對(duì)校舍改造維修以及實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目時(shí),體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性,,在確保工程質(zhì)量的前提下,,經(jīng)濟(jì)合理,從而降低施工成本,,提高了經(jīng)濟(jì)效益,,帶來(lái)了一定的成本效益。

2.項(xiàng)目社會(huì)效益?

隨著學(xué)生人數(shù)增加,,對(duì)解決宿舍,、教室缺少以及條件差的問(wèn)題,既保證了學(xué)校教學(xué)的需要,,也改善辦學(xué)條件,,滿足了教學(xué)需求。?

3.項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià)?

校舍改造維修擴(kuò)建,,實(shí)訓(xùn)基地的維修項(xiàng)目,,改善學(xué)校辦學(xué)條件,對(duì)促進(jìn)教育教學(xué)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的作用,,具有明顯的社會(huì)和環(huán)境公益性,。??

4.可持續(xù)性影響?

項(xiàng)目實(shí)施完成后,保障師生生命安全的需求,滿足教學(xué)需求,,為維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定,、健康發(fā)展發(fā)揮了極大作用。

5.滿意度指標(biāo)完成情況分析

校舍改造維修,,滿足了教學(xué)條件,,解決了安全隱患,師生滿意度很高,。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

     校舍改造后,提供了安全舒適的教學(xué)環(huán)境,,教學(xué)條件改善了,,生活幸福指數(shù)提高了,。實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目完工后,提供了更寬廣的教學(xué)環(huán)境,,給學(xué)生更加廣闊的發(fā)展展示空間,。

 

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

邵陽(yáng)交通學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

(二)政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額61.98萬(wàn)元,其中:貨物61.98萬(wàn)元,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛13輛,。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備,。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。歸口管理的行政 單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi),。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ) 助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi) 反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為,。政府采購(gòu)不僅是指具體的 采購(gòu)過(guò)程,,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序,、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級(jí)別工資,;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資,;事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級(jí)工資;各 類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資,、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資,;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資,、軍銜(級(jí)別)工資,、基礎(chǔ) 工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè),、工傷,、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡,、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資,、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資,、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度 管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等,。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報(bào)雜志等支出,。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi),、污水處理費(fèi)等支出,。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函,、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi),、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅,、消費(fèi)稅,、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等,。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi),、來(lái)訪費(fèi),、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金,。

助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金,、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款,、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),,青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享 受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生,、進(jìn)修生生活費(fèi)等,。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì),、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì),、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼,、職工探親旅費(fèi),、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回 鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助,、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi),、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等,。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),,以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出,。如通信設(shè)備,、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備,、衛(wèi)星 轉(zhuǎn)發(fā)器,、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。

第五部分 附件

 

附件:

邵陽(yáng)交通學(xué)校2018年度部門決算2018年交通學(xué)校決算.xls