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政務公開

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邵陽交通學校2017年部門決算說明
時間:2018年04月19日信息來源:本站原創(chuàng)點擊: 加入收藏 】【 字體: 打印

 

一,、主要職能

邵陽交通學校負責交通行業(yè)的中等職業(yè)學歷教育,交通系統(tǒng)職工培訓,交通運輸,、水上從業(yè)人員資格培訓,下崗職工,、農民工轉崗培訓,,職業(yè)技能鑒定,機動車駕駛員培訓等工作,。

二,、部門預算單位構成

陽交通學校屬邵陽市交通運輸局的下設二級機構,根據(jù)財政預算管理制度,,為一級預算單位,。學校內部共設11個職能科室,分別是:辦公室,、人事科,、財務科、招生就業(yè)指導科,、教務科,、學生科、總務科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學校內部所設各科室不單獨編制預算,。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,959.77萬元,,比上年增加20.9%,。總支出2,090.14萬元,,比上年增加14.27%,。

(二)收入決算情況

2017年收入2,959.77萬元,其中:一般公共預算撥款收入1535.51萬元,,比上年增加22.27 %,。上級補助收入424.47萬元,比上年增加311.47%,。事業(yè)收入975.53萬元,,比上年減少9.89%。其他收入24.26萬元,,比上年增加268.69%,。增(減)原因:(1)在編人員增加,增人增資,上級補助收入增加,。(2)2017年招收學生人數(shù)減少,;受政策影響,短訓人數(shù)減少,,導致事業(yè)收入減少,。

(三)支出決算情況

2017年支出2,090.14萬元,其中:教育支出2090.14萬元,,比上年增加14.27%,。增加原因:(1)今年學校在處于發(fā)展的關鍵時期,校企合作增加,,業(yè)務量增加,。(2)學校校舍改造維修。(3)學校增加了國學課程,,加之學校對外聘請專家導致教育支出增多,。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1535.51萬元,,比上年增加22.27%。均為一般公共預算財政撥款收入,。增加原因:在編人員增加,,增人增資,上級補助收入增加。

2017年度財政撥款總支出987.24萬元,,比上年減少8.22%,。均為一般公共預算財政撥款支出。減少原因:學校教學設備等固定資產投入比2016年減少,。

按功能分類如下:教育支出987.24萬元,,比上年減少8.22%。減少原因:學校教學設備等固定資產投入比2016年減少,。

五,、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1535.51萬元,比上年增加22.27%,。一般公共預算撥款支出987.24萬元,,比上年減少8.22%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

2017年財政拔款收入1535.51萬元,,其中:一般公共預算撥款收入1535.51萬元,,比上年增加22.27%。增加原因:在編人員增加,,增人增資,,上級補助收入增加。納入財政專戶管理的非稅收入撥款975.53萬元,,比上年減少9.89%,。減少原因:2017年招收學生人數(shù)減少;受政策影響,,短訓人數(shù)減少,,導致事業(yè)收入減少。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出987.24萬元,,比上年減少8.22%,。按功能分類:教育支出987.24萬元,比上年減少8.22%,。按經濟分類:基本支出987.24萬元,,比上年增加24.58%。其中:工資福利支出733.2萬元,,比上年減少2.59%,。商品和服務支出113.43萬元,比上年增加118.51%,。對個人和家庭的補助140.37萬元,,比上年增加262.15%。其他資本性支出0.25萬元,,比去年減少99.98%,?;局С鲈黾釉颍海?)在編人員增加,人員經費支出增加,;(2)今年學校在處于發(fā)展的關鍵時期,,校企合作增加,業(yè)務量增加,。(3)學校校舍改造維修增多,。(4)學校增加了國學課程,加之學校對外聘請專家導致費用增多,;一般公共預算撥款支出減少原因:沒有進行大規(guī)模購買教育教學資產,,以及學校秉持節(jié)約的原則。

六,、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數(shù)為26萬元,,決算數(shù)為25.65萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為11.5萬元,,公務用車運行維護費決算數(shù)為11.24萬元,,公務用車保有量1輛。公務接待費預算數(shù)為14.5萬元,,公務接待費決算數(shù)為14.41萬元,,公務接待160批次840人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加24.65萬元,,其中:公務用車運行維護費比上年增加10.24萬元,,公務接待費比上年增加14.41萬元。增加原因:(1)2017年因公出境無支出,。(2)今年學校在處于發(fā)展的關鍵時期,,校企合作增加,業(yè)務量增加,,加之物價上漲,,學校校舍維修改造項目增多,導致招待費有所增加,。(3)學校由于課程需要,,增加了國學課程,聘請校外專家費用增多,,導致招待費和車輛運行以及維修維護費有所增加,。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

八,、預算績效評價情況說明

2017年度本單位沒有重點績效評價項目。

九,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經費

邵陽交通學校單位性質為財政補助事業(yè)單位,,部門決算報表沒有機關(事業(yè))運行經費統(tǒng)計數(shù)據(jù),。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額,。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛13輛,。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備,。

九:相關的名稱解釋,。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入,。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以

的收入,。

   上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,,包括保障機構正常運轉,、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

   基本支出:指保障機構正常運轉,、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費。

   工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

   基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,,包括公務員的職務工資、級別工資,;機關工人的崗位工資,、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工資,;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期,、熟練期工資,;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會保險費,,殘疾人就業(yè)保障金,,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費,。

   其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,、編制外長期聘用人員,,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

   商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

   辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出,。

   印刷費:反映單位的印刷費支出,。

   咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

   水費:反映單位支付的水費,、污水處理費等支出,。

   電費:反映單位的電費支出。

   郵電費:反映單位開支的信函,、包裹,、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費,、傳真費,、網絡通訊費等。

   差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費,、伙食補貼費和市內交通費,。

   維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,,以及按規(guī)定提取的修購基金,。

   培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

   公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。

   工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費,。

   公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。

   其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,,租車費用,、出租車費用,飛機,、船舶等的燃料費,、維修費、保險費等,。

   其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費,、來訪費,、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費,、公用經費等,。

   對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

   退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼,。

   生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,,因公負傷等住院治療,、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金,、糧食支出,對農村黨員,、復員軍人

   助學金:反映各類學校學生助學金,、獎學金,、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等,。

   獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵,、獨生子女父母獎勵等,。

   住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

   其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費,、退職人員及隨行家屬路費,、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費,、對農戶的生產經營補貼,、保障性住房租。

   其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,以及購建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

   辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金,。

邵陽交通學校2017年部門決算說明邵陽交通學校2017年決算公開.xls

 

(作者:佚名 編輯:syjtxx)