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第一部分邵陽交通學(xué)校單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一,、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
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第一部分
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邵陽交通學(xué)校單位概況?
一,、部門職責(zé)
???邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育,交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),,交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),,職業(yè)技能鑒定,機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級機(jī)構(gòu),,根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,為一級預(yù)算單位,。邵陽交通學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算,。
(二)決算單位構(gòu)成,。邵陽交通學(xué)校單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:邵陽交通學(xué)校單位本級。
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第二部分
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部門決算表(見附件)
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第三部分
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2021年度部門決算情況說明?
一,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計(jì)均為2,791.97萬元。與上年度相比,,收,、支總計(jì)各減少900.41萬元,下降24.39%,。主要原因是(1)帶頭過緊日子,,厲行節(jié)約,精簡開支,壓縮非必要開支,。(2)疫情原因,,由于年疫情影響,收入減少,。?
二,、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1,841.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入849.28萬元,,占46.12%,;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%,;事業(yè)收入899.58萬元,,占48.85%;經(jīng)營收入0.00萬元,,占0.00%,;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%,;其他收入92.51萬元,,占0.00%。
三,、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2,791.97萬元,,其中:基本支出2,791.97萬元,占100.00%,;項(xiàng)目支出0.00萬元,,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,,占0.00%,;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%,;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,,占0.00%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為1,799.88萬元。與上年度相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少866.38萬元,增下降48.14%,。主要原因是(1)帶頭過緊日子,,厲行節(jié)約,,精簡開支,壓縮非必要開支,。 (2)疫情原因,,由于疫情影響,收入減少,。?
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,799.88萬元,,占支出合計(jì)的64.47%,。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加84.22萬元,,增長4.91%,。主要原因是在編人員增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。?
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,799.88萬元,教育(類)支出1561.24萬元,,占86.74%;社會保障和就業(yè)支出115.99萬元,,占6.44%;衛(wèi)生健康支出49.06萬元,,占2.73%;住房保障支出84.66萬元,,占4.09%。?
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,314.31萬元,,支出決算為1,799.88萬元,完成年初預(yù)算的136.95%,。其中:
1,、教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為 1074.84萬元,,支出決算為1561.24萬元,,完成年初預(yù)算的145.25%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:(1)在編人員增加,,人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。(2)爭取省里專項(xiàng)項(xiàng)目資金。
2,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。年初預(yù)算為111.83萬元,支出決算為115.99萬元,,完成年初預(yù)算的103.72%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:在編人員增加,,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),。年初預(yù)算為49.06萬元,支出決算為49.06萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),。年初預(yù)算為73.59萬元,,支出決算為73.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,。?
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,799.88萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,325.55萬元,,人員經(jīng)費(fèi)占基本支出比為73.65%,,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,;公用經(jīng)費(fèi)474.33萬元,公用經(jīng)費(fèi)占基本支出比為26.35%,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出,。?
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬元,,支出決算為0.39萬元,完成預(yù)算的3.59%,。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過緊日子,,厲行節(jié)約,精簡開支,,壓縮非必要開支,。?其中因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,,與上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.00萬元,,支出決算0.39萬元,,完成預(yù)算的3.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校按照中央,、省委,、省政府要求,厲行節(jié)約,,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),,與上年相比減少0.8萬元,減少67%,,變化的主要原因厲行節(jié)約,,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算00.00萬元,,支出決算00.00萬元,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年相比持平,,持平的主要原因是我校無公務(wù)用車,。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,,完成預(yù)算的0.00%,占0.00%,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元,,完成預(yù)算的0.00%,占0.00%,;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.39萬元,,完成預(yù)算的3.59%,占100.00%,。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,。公務(wù)用車購置支出0.00萬元,,購置車輛0臺。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元,。2021年期末,,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為11.00萬元,,支出決算為0.39萬元,,完成年初預(yù)算的3.59%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過緊日子,厲行節(jié)約,,精簡開支,。其中:外賓接待支出0萬元。2021年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè),、來訪外賓0人次(不包括陪同人員),。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.39萬元。主要用于學(xué)生實(shí)習(xí)工作安排以及接待外校,、專家老師發(fā)生的接待支出,。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓50人次(不包括陪同人員),。?
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無政府性基金收支。?
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營支出,。?
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,,主要原因是:我校為公益二類事業(yè)單位,,不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一,、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)15.78萬元,,用于開展繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn),人數(shù)1000人,,內(nèi)容為繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇,、賽事活動等活動,。?
十二、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額44.73萬元,,其中:政府采購貨物支出44.73萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0.00%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,。?
十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年期末,我單位共有車輛39輛,,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車39輛(其他用車大多都是教學(xué)實(shí)訓(xùn)用車和教練車,部分車輛已經(jīng)報(bào)廢,,正在辦理相關(guān)手續(xù)),;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績效部門要求已公開或作為其他有關(guān)部門需隨同部門決算一同公開的績效信息詳見附件,。我校2021年對整體支出均實(shí)行預(yù)算績效目標(biāo)管理,,完善體制機(jī)制,深化全過程預(yù)算績效管理,;加強(qiáng)成本控制,,帶頭過緊日子,厲行節(jié)約,,精簡開支,,持續(xù)推進(jìn)全成本預(yù)算績效改革。加強(qiáng)預(yù)算績效信息化建設(shè),,提升財(cái)政精準(zhǔn)治理能力和財(cái)政資金的綜合使用效益
對專項(xiàng)資金做到了??顚S茫匆筮M(jìn)行政府采購招投標(biāo),,項(xiàng)目驗(yàn)收,;對資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標(biāo)準(zhǔn)采購,對資產(chǎn)的管理是落實(shí)到人,“誰使用,誰負(fù)責(zé)”,,建立了資產(chǎn)管理制度,;加強(qiáng)了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境,加快實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè)。硬化績效責(zé)任,,加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。
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第四部分
名詞解釋?
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財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大,、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù),、稅收事務(wù),、審計(jì)事務(wù)、人 力資源事務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù),、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù),、民族事務(wù)、檔案事務(wù),、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù),、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦 公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、組織事務(wù),、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出,。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。歸口管理的行政單位離退休,,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探,、制造業(yè),、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源,、海洋,、測繪、地震,、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙 食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物,、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,,而且是采購政策,、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,,是一種對公共采購管理的制度,。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資,;機(jī)關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工 資,;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資,;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資,、軍銜(級別)工 資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼,、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等,。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金,。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映,。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),,不在此科目反映,。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),,殘疾人就業(yè)保障金,,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi),。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出,。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出,。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出,。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出,。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理,、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,,以及按規(guī)定提取的修購基金,。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用,。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、會議室租金,、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)等,。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,,如臨時(shí)聘用人員,、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi),、翻譯費(fèi),,評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi),。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi),。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用,,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國內(nèi)組織的會員費(fèi),、來訪費(fèi)、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼,。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,,傷殘人員的撫恤金,,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,,如嬰幼兒補(bǔ)貼,、職工探親旅費(fèi),、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi),、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼,、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
對企業(yè)補(bǔ)助:反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出,。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映,。
費(fèi)用補(bǔ)貼:反映對企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金,。?
第五部分
附件?
?
?
?2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
?填報(bào)單位:(蓋章) 邵陽交通學(xué)校
部門名稱 | 邵陽交通學(xué)?!?/span> | ||||
年度預(yù)算申請 (萬元) | 資金總額:1314.31 | ||||
按收入性質(zhì)分:1314.31 | 按支出性質(zhì)分:1314.31 | ||||
其中: ?一般公共預(yù)算:884.31 | 其中: 基本支出:884.31 | ||||
???????政府性基金撥款: | ???????項(xiàng)目支出: | ||||
納入專戶管理的非稅收入撥款:425 | ???????非稅收入政府統(tǒng)籌:430 | ||||
?????????????其他資金:5 | |||||
部門職能 職責(zé)概述 | 單位職能概述:1、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育,。2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作。3,、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。4、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作,。5,、承擔(dān)下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。7,、承擔(dān)機(jī)動車駕駛員的培訓(xùn)工作,。8、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng),。 | ||||
整體績效目標(biāo) | 在今年的收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo):保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),,做好學(xué)歷教育,交通行業(yè)從業(yè)資格培訓(xùn),,繼續(xù)教育,,下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)同,,職業(yè)技能鑒定,。 ? | ||||
部門整體支出 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)歷教育在校學(xué)生人數(shù) | 力爭達(dá)到在校學(xué)生2000人 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 培養(yǎng)德技兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才 | 500人達(dá)到中級工 | |||
成本指標(biāo) | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 學(xué)歷教育 | 三年制 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||
社會效益指標(biāo) | 社會貢獻(xiàn) | 培訓(xùn)合格人才,助推邵陽經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 辦學(xué)目標(biāo) | 打造邵陽一流人才培養(yǎng)搖籃 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 學(xué)生滿意度 | 滿意度力爭達(dá)到98% | |||
一,、部門概況
(一)部門基本情況
1.主要職能
邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)歷教育,交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),,交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),,職業(yè)技能鑒定,機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
2.機(jī)構(gòu)情況:邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級機(jī)構(gòu),,為一級預(yù)決算單位。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個(gè)職能科室,,分別是:辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算。
3.人員情況:邵陽交通學(xué)校人員編制數(shù)為113人,,在職101人,,退休人員28人。
(二)部門整體支出
2020部門整體支出2791.97萬元,,工資福利支出1431.33萬元,,占總支出51.27%;商品服務(wù)與支出944.47萬元,,占總支出33.83%,;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.21萬元,占總支出2.69%,;資本性支出340.96萬元,,占總支出12.21%。
二,、部門整體支出管理及使用情況
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年財(cái)政補(bǔ)助收入849.28萬元,,事業(yè)收入899.58萬元,其他收入92.51萬元,,總收入1841.36萬元,,比上年度減少1179.43萬元,跌幅39.04%,。主要原因是疫情原因,事業(yè)收入減少,。
2021年財(cái)政補(bǔ)助支出1799.88萬元,,總支出2791.97萬元,比上年度增加50.19萬元,,漲幅1.83%,。支出增加原因:業(yè)務(wù)擴(kuò)展所需。
(二)基本支出
2021財(cái)政補(bǔ)助支出1799.88萬元,,工資福利支出1294.99萬元,,占總支出71.95%;商品服務(wù)與支出354.41萬元,,占總支出19.69%,;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.57萬元,占總支出1.7%,;資本性支出119.92萬元,,占總支出6.66%。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元,,財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0.39萬元,,全口徑?jīng)Q算數(shù)6.18萬元,。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元,,公務(wù)接待費(fèi)決財(cái)政口徑算數(shù)為0.39萬元,比去年減少0.77萬元,,降幅66.38%,,原因在于:厲行節(jié)約,壓縮開支,;公務(wù)接待費(fèi)決全口徑口徑算數(shù)為6.18萬元,,比去年增加1.48萬元,降幅31.49%,,原因在于業(yè)務(wù)開支所需從事業(yè)支出支出,。
(三)專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金:2021年免學(xué)費(fèi)338萬元,生均費(fèi)200萬元,,高技能150萬元,。
2、所有專項(xiàng)資金均按照要求,,??顚S谩0匆筮M(jìn)行政府采購招投標(biāo),,項(xiàng)目驗(yàn)收,。
三、資產(chǎn)管理情況
按照例行節(jié)約,,物盡其用的原則,,資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬,統(tǒng)一核算管理,,對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),,閑置的資產(chǎn),由辦公室統(tǒng)一調(diào)整,,合理流動,,發(fā)揮其效益;至2021年12月末固定資產(chǎn)凈值1019.63萬元,。
四,、績效評價(jià)工作情況
針對年初工作安排,我校以“內(nèi)涵建設(shè)”為主線,,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,,強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè),堅(jiān)持立德樹人,完善服務(wù)保障體系,,深化校企合作,、產(chǎn)教融合,不斷提升教學(xué)質(zhì)量,,提高畢業(yè)生就業(yè)水平,。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
結(jié)合我校實(shí)際情況,,填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,,根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表》評分,綜合得分91分,。
部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 分值 | 三級 ??指標(biāo) | 分值 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 得分 |
投 ???入 | 預(yù)算配置 | 18 | “三公經(jīng)費(fèi)” 變動率 | 3 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤0,計(jì)3分,;“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[(本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。 “三公經(jīng)費(fèi)”:指政府部門人員因公出國(境)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。 | ? ? ? 0 |
“三公經(jīng)費(fèi)” ??管理 | 3 | ①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù),、燃油使用政府定點(diǎn),,1分。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法,,1分,,每少一項(xiàng)扣1分,扣完為止,。 | ? ? ? ?3 | ||||
公務(wù) 招待費(fèi)變動率 | 2 | “公務(wù)招待費(fèi)”變動率≤0,計(jì)2分,;“公務(wù)招待費(fèi)變動率”>0,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止。 | 公務(wù)招待費(fèi)變動率=[(本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額)/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%,。 | ? ? 0 | |||
公務(wù)用車購置 運(yùn)行費(fèi) 變動率 | 2 | “公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”變動率≤0,計(jì)2分,;“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動率”>0,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止,。 | 公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動率=[(本年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額)/上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%。 | ? ? ? ?2 | |||
商品 和服務(wù)支出 變動率 | 2 | “商品和服務(wù)支出”變動率≤0,計(jì)2分,;“商品和服務(wù)支出”變動率>0,,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,扣完為止。 | “商品和服務(wù)支出”變動率=[(本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額)/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%,。 | ? ? ?0 | |||
重點(diǎn) ?支出 ?安排率 | 2 | 重點(diǎn)支出安排率≥90%,,計(jì)2分;80%(含)-90%,,計(jì)1分,;70%(含)-80%,計(jì)0.5分,;低于70%不得分,。 | 重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100% 重點(diǎn)項(xiàng)目支出:市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出。項(xiàng)目總支出:部門(單位)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額,。 | ? ? ? 2 ? ? ? | |||
非稅 收入 管理 | 2 | ①實(shí)行收支兩條線,,1分; ②未發(fā)生截留,、坐支或轉(zhuǎn)移,,1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分,,扣完為止,。 | ? ? ?2 | ||||
非稅 收入 完成率 | 2 | 非稅收入完成率100%,2分,,每少一個(gè)百分點(diǎn),,扣0.1分,扣完為止,。 | 非稅收入完成率=(2020年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預(yù)算數(shù))×100%,,有減免因素的,以非稅局確定的為準(zhǔn),。 | ? ? 2 | |||
? ? 過 ???程 ? ? ? ? ? ? ? ? 過 ?????程 | 預(yù)算執(zhí)行 | 8 | 預(yù)算 ?完成率 | 2 | 完成率<1,,計(jì)2分, 完成率=1,,計(jì)1分,, 完成率>1,不得分,。 ? | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。預(yù)算完成數(shù):部門(單位)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù);預(yù)算數(shù):財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門(單位)預(yù)算數(shù),。 | ? ? ? ??2 ? ? |
資金 ?結(jié)余 | 2 | 結(jié)余超過10%(不含),,2分;結(jié)余在0-10%(含)的,,1分,;本年超支不得分。 | 本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。 | ? ? 2 | |||
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 | 2 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%,,計(jì)2分;每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止,。單位沒有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,該項(xiàng)不得分,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100%,。 | ? ? ? 2 | |||
政府 采購 | 2 | ①編制政府采購年度預(yù)算并上報(bào)的,0.5分,;②追加并編制政府采購預(yù)算的,,0.5分;③政府采購執(zhí)行率=100%,,計(jì)1分,;每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止,。 | 政府采購執(zhí)行率=(實(shí)際實(shí)行政府采購金額/應(yīng)實(shí)行政府采購金額)×100%,。應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財(cái)購[2012]27號》文件為標(biāo)準(zhǔn)。 | ? ? ? ?2 | |||
預(yù)算管理 | 28 | 管理 ?制度 健全性 | 6 ? | ①已制定資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)核算制度等管理制度,1分,; ②建立健全單位內(nèi)部控制制度,,1分; ③會計(jì)人員,、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置,,1分; ④會計(jì)基礎(chǔ)工作健全,,1分,; ⑤會計(jì)檔案符合規(guī)定要求,1分,; ⑥項(xiàng)目管理規(guī)范(包括項(xiàng)目立項(xiàng),、申報(bào)、招投標(biāo),、制度建立、按時(shí)完工等),,1分,,每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分,扣完為止。 | ? ? ? ? ? ? ? ?6 | ||
內(nèi)控制度情況 | 4分 | 內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行,,4分,,執(zhí)行過程中,某個(gè)環(huán)節(jié)(節(jié)點(diǎn))執(zhí)行不到位的,,每個(gè)環(huán)節(jié)(節(jié)點(diǎn))扣1分,,扣完為止。 | ? ? ?4 | ||||
過程 | 資金 ?使用 合規(guī)性 | 14 | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,; ②資金(開支)撥付有完整的審批程序和手續(xù),; ③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ④資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出,、隨意借用,、大額現(xiàn)金支付等情況。 ⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策,; ⑥專項(xiàng)資金做到??顚S茫?/span> ⑦原始憑證的取得真實(shí)有效,; ⑧無超范圍,、超預(yù)算開支; ⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,,無用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng)。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,,扣完為止,。 | 部門(單位)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14 | ||
預(yù)決算信息公開性和完善性 | 4 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,,1分;②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,,1分,;③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整,,1分,;④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,1分,。 ?????????????????????????????????????????? | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 | ? ? ? 4 | |||
資產(chǎn)管理 | 20 | 管理 ?制度 健全性 | 2 | ①已制定資產(chǎn)管理制度,1分,; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分。 ?????????????????????????????????????????? | 部門(單位)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理,,規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,、用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況 | ??2 | |
資產(chǎn) ?管理 安全性 | 16 | ①資產(chǎn)保存完整;②資產(chǎn)配置合理,;③資產(chǎn)處置規(guī)范,; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)帳卡,、賬賬,、賬表(決算報(bào)表等)相符;⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,;⑥清查盤點(diǎn):每年至少清查盤點(diǎn)一次,;⑦產(chǎn)權(quán)明晰,權(quán)證齊全,;⑧按標(biāo)準(zhǔn)購置固定資產(chǎn),。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分;⑨未按時(shí)報(bào)送2018年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的,,每延遲一天,,扣1分,扣完為止,。 | 部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完整,,使用合規(guī)、配置合理,、處置規(guī)范,、收入及時(shí)足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況,。 | ? ? ? ? ? 14 | |||
固定 ?資產(chǎn) 利用率 | 2 | 固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止。 | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100% | ? 2 | |||
績效管理 | 17 | 目標(biāo) 管理 | 8 | ①本單位所有專項(xiàng),、項(xiàng)目資金均實(shí)行目標(biāo)管理的,,各2分,每少一個(gè)專項(xiàng)、項(xiàng)目的,,扣1分,,扣完為止,;②編制并報(bào)送2020年度部門整體支出績效目標(biāo)的,2分,;③在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送、公開以上目標(biāo)的,,2分,,否則不得分。 | ? ? ? 8 | ||
績效 評價(jià) 管理 | 7 | ①開展2019年度專項(xiàng)資金績效自評的,,2分,,每少一個(gè)專項(xiàng)資金的自評扣1分,扣完為止,;②開展2019年度已完工項(xiàng)目績效自評的,,2分,每少一個(gè)項(xiàng)目扣1分,,扣完為止,;③開展2019年度部門整體支出績效自評的,1分,;④在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送,、公開以上自評報(bào)告材料的,2分,。 | ? ? ??7 | ||||
評價(jià) 結(jié)果 運(yùn)用 | 2 | 根據(jù)2019年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)和單位自評情況,,向財(cái)政報(bào)送整改結(jié)果并整改到位的,2分,,否則不得分,。 | ? ? ??2 ??? | ||||
產(chǎn) ??出 | 職責(zé)履行 | 5 | 重點(diǎn) 工作 完成率 | 2 | 該項(xiàng)得分=重點(diǎn)工作完成率×2 | 重點(diǎn)工作為市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作。 | ? 2 |
工作 質(zhì)量 | 3 | 以績效考核評估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn),,優(yōu)秀,,計(jì)3分;良好,,2分,;合格,1分,;不合格,,0分。 | ? 3 | ||||
效 ?果 | 履職效益 | 4 | 經(jīng)濟(jì) ?效益 | 2 | 此三項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合2020年度部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行評價(jià),。 | 2 | |
社會 ?效益 | |||||||
生態(tài) ?效益 | |||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 2 | 90%(含)以上計(jì)2分,; 80%(含)-90%,計(jì)1分,;70%(含)-80%,,計(jì)0.5分,;低于70%,計(jì)0分。 | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門(單位)履行職責(zé)而影響到的部門,,群體或個(gè)人,,一般采取社會調(diào)查的方式(不少于30份)。 | ? ? ? 2 | |||
合計(jì) | ? 91 |
六,、部門整體支出主要績效
2021年,,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,,在市交通運(yùn)輸局的悉心指導(dǎo)下,,在市人社局、市教育局的大力支持下,,我們團(tuán)結(jié)和依靠全校師生員工,,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),,主動融入國家重大戰(zhàn)略,,服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和交通行業(yè)發(fā)展,辦學(xué)實(shí)力不斷提升,,辦學(xué)信心不斷增強(qiáng),,辦學(xué)目標(biāo)不斷接近。較好地完成了預(yù)定工作目標(biāo)和任務(wù),,一是扎實(shí)開展黨建工作,;二、嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作,;三,、全力推進(jìn)扶貧工作;四,、積極參與湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建工作,;五、深入推進(jìn)教育教學(xué)改革,;六,、鼎力推進(jìn)招生就業(yè)工作;七,、蓄力做好社會培訓(xùn)工作,;八、全面保障安全生產(chǎn),;九,、強(qiáng)力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)。
七,、存在的問題
一是基礎(chǔ)設(shè)施條件跟不上學(xué)生增長速度,,宿舍等教學(xué)設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足需求,;二是師資力量不足,現(xiàn)即使外聘教職工,,依然無法滿足教學(xué)需求,;三是實(shí)訓(xùn)場地和設(shè)備不足,難以滿足學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)需求,。我單位正處于建設(shè)發(fā)展階段,資金缺口大,,以上問題難以解決。
八,、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在今后的工作中,提前規(guī)劃,對資金做到各盡其用。爭取資金,,全力提高辦學(xué)層次和辦學(xué)規(guī)模,。