一、主要職能
邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育,,交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),,交通運輸、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),,下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),職業(yè)技能鑒定,,機動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運輸局的下設(shè)二級機構(gòu),,根據(jù)財政預(yù)算管理制度,,為一級預(yù)算單位,。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個職能科室,分別是:辦公室,、人事科,、財務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制預(yù)算。
三,、部門收支概況
(一)2016年度收入支出決算總體情況
2016年總收入2448.15萬元,。比上年遞增6%??傊С?829.06萬元,,比上年遞減9%。(二)收入決算情況:2016年收入2448.15萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1255.83萬元,,與2015年相比,增加211.7萬元,,增(減)原因:(1)在編人員增加,增人增資,;(2)招收學(xué)生增多,,國家撥付的免學(xué)費財政撥款增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元,,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元,。
(三)支出決算情況:2016年支出1829.06萬元,其中:教育支出1829.06萬元,,與2015年相比減少187.57萬元,。減少原因:(1)學(xué)校教學(xué)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入比2015年大幅減少;(2)學(xué)校勵行節(jié)約,,加強內(nèi)部管理,,嚴(yán)控非生產(chǎn)性費用支出。
四,、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況
2016年度財政撥款總收入1255.83萬元,,比上年增加20%,,一般公共預(yù)算財政撥款收入1255.83萬元,沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,。財政撥款總支出1075.66萬元,,比上年增加3%,一般公共預(yù)算財政撥款支出1075.66萬元,。本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出,。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2016年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2016年一般公共預(yù)算撥款收入1255.83萬元,。比上年增加20%,。一般公共預(yù)算撥款支出1075.66萬元,比上年增加3%,。
(二)2016年一般公共預(yù)算撥款收入1255.83萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1255.83萬元,與2015年相比增加211.7萬元,,增(減)原因:(1)在編人員增加,,增人增資;(2)招收學(xué)生增多,,國家撥付的免學(xué)費財政撥款增加,。政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元,。
(三)2016年一般公共預(yù)算撥款支出1829.06萬元,。基本支出: 792.46萬元,,與2015年相比增加72.94萬元,,增(減)原因:(1)在編人員增加,增人增資,;(2)招收學(xué)生增多,,國家撥付的免學(xué)費財政撥款增加。其中:工資福利支出732.3萬元,商品和福利支出1萬元,對個人和家庭補助支出59.16萬元,。項目支出: 283.2萬元,,與2015年相比減少41.41萬元,減少原因主要是學(xué)校教學(xué)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入減少,。
六,、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26萬元,決算數(shù)為24.19萬元.其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元,,決算數(shù)為3.14萬元,,因公出國(境)1批次1人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為12萬元,,決算數(shù)為10.52萬元(公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00萬元,,決算數(shù)為0.00萬元,,公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為12萬元,,決算數(shù)為10.52萬元,,公務(wù)車輛保有1輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為14萬元,,決算數(shù)為10.53萬元,,公務(wù)接待62批806人次。2016年“三公”經(jīng)費決算比2015年減少3.11萬元,,學(xué)校按照中央,、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,。
七、政府性基金預(yù)算
邵陽交通學(xué)校2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。(政府性基金公開表注明)
八,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2016年邵陽交通學(xué)校運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.4萬元。與2015年相比增加6.2萬元,。增加原因:在編人員增加,,日常公用經(jīng)費增加。
(二)政府采購情況
2016年邵陽交通學(xué)校政府采購總額0.00萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
邵陽交通學(xué)校共有公務(wù)車輛1輛,。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺
九、相關(guān)的名稱解釋
如:基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
附件:2016年度邵陽交通學(xué)校決算公開表格.xls