目錄
第一部分 2021年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算報
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支情況表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、政府采購預算表
十、一般性支出預算表
十一,、新增資產申報表
十二,、2021年部門整體支出績效目標申報表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一,、部門基本概況
(一)職責職能
1,、承擔中等職業(yè)學校學生學歷教育。
2,、承擔交通系統(tǒng)干部職工培訓工作,。
3、承擔交通運輸從業(yè)人員資格培訓及繼續(xù)教育工作,。
4,、承擔水上從業(yè)人員的培訓教育工作。
5,、承擔下崗職工,、農民工轉崗培訓工作。
6,、承擔職業(yè)技能的鑒定工作。
7,、承擔機動車駕駛員的培訓工作,。
8、承擔市交通運輸局交辦的其它事項,。
(二)機構設置
邵陽交通學校共設11個職能機構,,分別是:辦公室、人事科,、財務科,、招生就業(yè)指導科、教務科,、學生科,、總務科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。
二,、部門預算單位構成
邵陽交通學校只有本級,無其他二級預算單位,,因此,,納入2021年部門預算編制范圍的只有邵陽交通學校本級。
三,、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預算1314.31萬元,其中,,一般公共預算撥款889.31萬元,,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元,,納入專戶管理的非稅收入425.00萬元,。收入較去年減少300.61萬元,下降18.61%,,原因是:人員增加,,人員經(jīng)費增加74.39萬元;由于政策原因有些收費取消以及疫情原因,,非稅收入減少375萬元,。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)1314.31萬元,其中,,教育支出1074.84萬元,,社會保障和就業(yè)支出111.83萬元,衛(wèi)生健康支出54.05萬元,,住房保障支出73.59萬元,。支出較去年減少300.61萬元,下降18.61%,,原因是由于政策原因有些收費以及疫情原因,,收入減少,相應支出減少,。
四,、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算889.31萬元。其中,,教育支出649.84萬元,,占73.07%;社會保障和就業(yè)支出111.83萬元,,占12.58%,;衛(wèi)生健康支出54.05萬元,占6.08%,;住房保障支出73.59萬元,,占8.27%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)889.31萬元,,主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、差旅費等公用經(jīng)費,。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算數(shù)5萬元,,是國有資產有償使用收入。需上繳財政3.4萬元非稅收入政府統(tǒng)籌,,1.6萬元是非稅執(zhí)收成本,。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2021年本部門機關本級一家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費27.91萬元,比上年預算增加2.21萬元,,上升8.6%,主要是人員增加,,造成對應的經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2021年本部門機關本級一家行政事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11萬元,,其中:因公出國(境)費0萬元,,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,,公務用車運行費0萬元),公務接待費11萬元,。 2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少12萬元,。其中公務車購置及運行費用減少10萬元,減至為0,。公務接待費減少2萬元,,主要是我校按照中央、省和市委市政府的要求,,厲行節(jié)約,,嚴控“三公”經(jīng)費。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0萬元,;培訓費預算0萬元,,節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動、經(jīng)費預算0萬元,。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額10萬元,,其中:政府采購貨物類預算10萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,,其中,,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺,,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,,其中,,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標設置情況:本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1314.31萬元,,其中,基本支出884.31萬元,,非稅收入政府統(tǒng)籌430萬元,。具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。